紅字發(fā)票退回的發(fā)票怎么處理
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2024.11.23來源:會計學(xué)堂
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導(dǎo)讀:增值稅專票不是所有的都可以抵扣的,那么我們在遇到“增值稅專票丟失怎么開具紅字發(fā)票?”這個問題的時候,要怎么來處理這個問題的呢?各位新手會計都知道怎么做嗎?不清楚的可以一起來看看下文的具體解答哦!
增值稅專票丟失怎么開具紅字發(fā)票?
答:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號)第28條
“一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認證相符的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,經(jīng)購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證;
如果丟失前未認證的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機關(guān)進行認證,認證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,經(jīng)購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證”的規(guī)定去操作。
購買方已經(jīng)發(fā)票認證了,可以開紅字發(fā)票嗎?
根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要,可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況。
1)如果購買方獲得專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出時應(yīng)選擇購買方向稅務(wù)機提出開具進貨退出及索取折讓證明單。
2)如果是因開票有誤購買方拒收,當(dāng)出現(xiàn)這種情況時,應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票。
3、題目中是購買方已經(jīng)發(fā)票,所以應(yīng)該選用上述第1)種方法,由購買方先向稅務(wù)機關(guān)提交申請單,稅務(wù)機關(guān)審核并開具通知單后,銷貨方根據(jù)購貨方稅務(wù)局開出的進貨退出及索取折讓通知單來開具紅字專用發(fā)票。
增值稅專票丟失怎么開具紅字發(fā)票?一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>
導(dǎo)讀:發(fā)票這個會計內(nèi)容是很多的新手們提問比較多的內(nèi)容,誤將已退回紅沖的發(fā)票抵扣怎么處理?會計學(xué)堂小編希望各位可以掌握這個內(nèi)容,閱讀過程中有什么不明白的地方歡迎來向我們咨詢!誤將已退回紅沖的發(fā)票抵扣怎么
2024.11.23沖紅的發(fā)票,指的是開具了紅字發(fā)票,沖紅的發(fā)票稅款已經(jīng)繳納,也就是說,對應(yīng)的藍字發(fā)票已經(jīng)申報繳納稅款了,應(yīng)該怎么處理,其實主要涉及的是如何申報的問題。這要分2種情形,分別是一般的增值稅專用發(fā)票、簡易計稅
2024.11.2401 增值稅普通發(fā)票根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修改的決定》(國家稅務(wù)總局令第37號)第二十七條規(guī)定:開具增值稅普通發(fā)票后,如發(fā)生符合條件的情形需開紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效
2024.11.23part·1操作步驟前置條件:已開具或已接收藍字發(fā)票。1. 操作流程:①功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】如圖表1所示;②在搜索欄輸入【紅字發(fā)票開具】,可快速查找?!炯t字發(fā)票開具】界面如圖
2024.11.24問題描述我公司開具給對方一張增值稅普通發(fā)票,發(fā)票聯(lián)因故遺失,對方堅決不接受記賬聯(lián)復(fù)印件入賬,即便我愿意把記賬聯(lián)原件給對方入賬也不同意,一定要求我重開發(fā)票。咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)后,得到的答復(fù)是使用發(fā)票復(fù)
2024.11.24