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減征增值稅優(yōu)惠申報(bào)

更新時(shí)間: 2024.11.24 13:50 閱讀:

小規(guī)模納稅人相關(guān)的優(yōu)惠政策比較多,開票也相對復(fù)雜,很多朋友反饋說,對于納稅申報(bào)有些摸不到頭腦。今天我們跟大家簡單聊一下小規(guī)模1%優(yōu)惠繼續(xù)的背景下,納稅申報(bào)如何處理的問題。

主要問題集中在:

1、我是按季度納稅的小規(guī)模納稅人,季度銷售沒有超過45萬,但是開票開的有普票,也有專票,怎么算稅和申報(bào)?

2、同樣是上述小規(guī)模納稅人,季度超了45萬,但是業(yè)務(wù)中包括了不動產(chǎn)銷售(或包括免稅的業(yè)務(wù)等),這個(gè)具體怎么算?能免稅嗎?

……如此種種,有很多,我們不一一列舉了。我們在這里給大家提供一個(gè)思路,供大家參考。

減征增值稅優(yōu)惠申報(bào)(圖1)

無論到底多少情況出現(xiàn),只要理清了思路,納稅申報(bào)就不會麻煩了。我們給大家的思路是按總分的套路去弄這件事。

所謂總分,就是先總后分,先匯總季度所有銷售情況,比對45萬起征點(diǎn),然后根據(jù)開票、業(yè)務(wù)類型等分項(xiàng)填報(bào)申報(bào)表。

我們給大家簡單舉個(gè)例子:

歪嘴公司是小規(guī)模,按季度納稅申報(bào),2021年第四季度,房屋租賃取得收入20萬(未開票),安裝工程收入40萬(開普票),請問如何填報(bào)納稅?

我們按照先總后分的思路來看:

1、收入=40萬+20萬>45萬,所以不能享受免稅。

2、具體分開來看:

業(yè)務(wù)一:不動產(chǎn)租賃,小規(guī)模按5%征收率;業(yè)務(wù)二:安裝,小規(guī)模3%減按1%。

減征增值稅優(yōu)惠申報(bào)(圖2)

然后,我們就可以據(jù)此來填寫申報(bào)表了:

減征增值稅優(yōu)惠申報(bào)(圖3)

不開票的不用填其中項(xiàng),3%減按1%項(xiàng)目要同時(shí)填第1和第3欄。

減征增值稅優(yōu)惠申報(bào)(圖4)

會自動算出本期應(yīng)納稅額:=40*3%+20*5%=2.2。因?yàn)橛袀€(gè)3%減按1%征收,所以減掉2%要填到16欄=40*2%=0.8。最終的應(yīng)納稅額合計(jì)是1.4萬。

同時(shí),因?yàn)闇p征,還需要填寫減免稅明細(xì)表:

減征增值稅優(yōu)惠申報(bào)(圖5)

有了思路之后,很快就能完事。

同時(shí),順便在這里解答一個(gè)大家問得比較多的問題:2022年小規(guī)模1%優(yōu)惠繼續(xù)執(zhí)行,那么開3%專票,是按3%申報(bào),還是1%申報(bào)?

這個(gè)問題其實(shí)很簡單,肯定是按3%申報(bào)啊。不然你開了3%的專票只交了1%的稅,購買方卻能抵3%的稅?這怎么可能!

申報(bào)的話也簡單,開3%專票按3%申報(bào),開3%普票按1%申報(bào),開1%普票按1%申報(bào)。同時(shí)開票和普票,總計(jì)不超過起征點(diǎn),則普票部分可以免稅,專票部分不可以。

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