折扣紅字發(fā)票的會計(jì)處理
發(fā)票作為財(cái)稅管理的重要憑證,開出發(fā)票后,如果發(fā)生銷售退回、服務(wù)終止、發(fā)票開錯了等等情形,要如何處理?兩種處理方式:作廢發(fā)票或紅沖發(fā)票。那么,什么情況下可以作廢發(fā)票?什么情況下可以紅沖發(fā)票呢?首先,看看
2024.11.24前幾天將自己的《增值稅紅字發(fā)票的開具方法》短文發(fā)給同是財(cái)務(wù)同行的親戚看,她說非常實(shí)用,希望將日常用到的銷售清單及折扣如何開具能夠詳細(xì)的寫出來幫助她能夠掌握開具方法。趁著有空寫出詳細(xì)步驟,希望能夠幫助更多的朋友。
首先銷售清單開具的方法
由于現(xiàn)行增值稅發(fā)票最多能開八種貨物,如果貨物較多有需要開在一張發(fā)票上,那么就需要開具銷售清單。
以稅控盤為例,進(jìn)入到開票界面將客戶的開票信息正確填入后在購貨單位信息欄的正上方單擊“清單” 按鈕,出現(xiàn)“發(fā)票清單錄入”的界面,公司可根據(jù)實(shí)際貨物填寫。如果貨物較多也可以以固定的模板填寫詳細(xì)信息,但是存在的缺點(diǎn)是需要將“貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)名稱”對應(yīng)的稅務(wù)編碼正確填入,工作量較大,建議在開票系統(tǒng)上直接填寫。貨物填寫完畢后單擊左上角的“保存”按鈕,單擊后檢查是否有需要修改的地方,如有修改的單擊右上角“修改”后可以找到對應(yīng)的單元格修改。如沒有修改的單擊“保存”后進(jìn)入到正常的開票界面,在“貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)”一欄中顯示“詳見銷售清單”的字樣,檢查無誤后即可打印發(fā)票。
發(fā)票打印后在“發(fā)票查詢”里找到對應(yīng)的發(fā)票,雙擊后在發(fā)票界面上方找到“清單”雙擊后即出現(xiàn)以前填寫完畢的清單明細(xì),根據(jù)需要打印出來即可(普通增值稅發(fā)票對應(yīng)的清單至少兩份,增值稅專用發(fā)票對應(yīng)的清單至少三份;交給購貨方的清單需要加蓋本公司的發(fā)票專用章)。
其次折扣的開具方法
根據(jù)現(xiàn)行的增值稅稅法規(guī)定:納稅人采取折扣銷售貨物的,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票“金額”欄分別顯示的可按折扣后的余額作為銷售額征收增值稅;如果將折扣額在發(fā)票“備注”欄里注明,則不得從銷售額中減除折扣額。
根據(jù)以上規(guī)定開具折扣的方法如下:同樣以稅控盤為例,進(jìn)入到開票界面將客戶的開票信息正確填入按照正常的步驟填寫“貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)”一欄對應(yīng)的信息,填寫完畢后后在購貨單位信息欄的正上方單擊“折扣” 按鈕,則出現(xiàn)“折扣”對話框,需要填入折扣金額等信息。填寫完畢后單擊“確定”后退回到正常開票的界面,但是會有一行紅字的信息及折扣信息,檢查無誤后打印即可。
由于以上操作相對簡單就不多敘述,通過文字及截圖希望需要的朋友能夠掌握開具方法。如有其它更為便捷的方法也希望留言指出,以便共同學(xué)習(xí)。
發(fā)票作為財(cái)稅管理的重要憑證,開出發(fā)票后,如果發(fā)生銷售退回、服務(wù)終止、發(fā)票開錯了等等情形,要如何處理?兩種處理方式:作廢發(fā)票或紅沖發(fā)票。那么,什么情況下可以作廢發(fā)票?什么情況下可以紅沖發(fā)票呢?首先,看看
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