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本月應(yīng)交增值稅分錄

更新時間: 2024.11.23 00:20 閱讀:

導(dǎo)讀:本文講述的是關(guān)于應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負數(shù)怎么做分錄的有關(guān)問題,負數(shù)余額表示企業(yè)沒有抵扣完的增值稅,可以通過應(yīng)交稅費科目進行處理,具體內(nèi)容請仔細閱讀全文。

應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負數(shù)怎么做分錄?

應(yīng)交增值稅為負數(shù),即本月不用繳納增值稅,也不用計提教育附加、地方教育附加,城建稅。

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

期初貸方余額表示企業(yè)計算出來的要繳納的增值稅

負數(shù)余額表示企業(yè)沒有抵扣完的增值稅。

應(yīng)交稅費為負數(shù)怎么辦?

資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費為負數(shù)的處理方法:

1、首先要查清楚出現(xiàn)負數(shù)的原因,究竟是多交稅了,稅金少計提了,還是當期增值稅有留抵稅額,是什么稅種出現(xiàn)負數(shù),然后才能處理。

(1)若是增值稅有留抵稅額是正常的,不用處理;

(2)若是多交稅了可向稅局提出申請,用來沖抵以后月份的稅金;

(3)若是少計提了稅金,則要補計提,具體賬務(wù)處理如下:

1)借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費

2)借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整

這樣處理后,只調(diào)整了上年度未分配利潤,不會影響到本年利潤。

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