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結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅會計分錄

更新時間: 2024.11.22 23:27 閱讀:

小張是甲公司的財務(wù),其公司當月并未發(fā)生業(yè)務(wù),也就沒有銷項稅額,請問,如果本月只有進項沒有銷項,這種情況下,會計分錄該怎么做?期末如何結(jié)轉(zhuǎn)?下面快跟著會計網(wǎng)小編一起來看看吧!

  本月只有進項沒有銷項會計分錄怎么做?期末如何結(jié)轉(zhuǎn)?

  答:對于進項稅及銷項稅,每個月都要進行結(jié)轉(zhuǎn)。到了月末的時候,財務(wù)人員需將進項稅及進項稅額轉(zhuǎn)出、銷項稅一起進行結(jié)轉(zhuǎn)。

  其會計分錄如下:

  1、當結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的時候,會計分錄怎么寫?

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

  2、當結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的時候,會計分錄怎么寫?

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  3、當對應(yīng)繳納增值稅進行結(jié)轉(zhuǎn)的時候( 進項稅額與銷項稅額之間的差額),會計分錄怎么做?

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

  4、實際交納增值稅的時候,會計分錄怎么寫?

  借:應(yīng)交稅費—未交增值稅

  貸:銀行存款

  如果賬面上,只有進項沒有出現(xiàn),該怎么處理呢?

  答:只有進項無銷項稅做憑證的時候,需作為進項稅入賬。其可以用來抵扣以后期間銷項稅。

  借:原材料(或其他相關(guān)科目)

  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

  貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)

  在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方進行登記,則表示為可以抵扣進項稅。

  相關(guān)小知識:憑證的含義

  憑證:也就是指會計憑證,一種具有法律效力的書面證明,其不單單可以用來證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的發(fā)生及經(jīng)濟責任的明確,還是記賬的依據(jù)。

  會計網(wǎng)總結(jié):財務(wù)人員處理進項稅及銷項稅相關(guān)問題時,應(yīng)當清楚每月都應(yīng)當結(jié)轉(zhuǎn),因為只有這樣,才能知道具體交稅數(shù)值。

來源于會計網(wǎng),責編:慕溪

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