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預(yù)提增值稅及附加如何記賬

更新時(shí)間: 2024.11.24 01:08 閱讀:

暫估入庫和預(yù)提費(fèi)用,是我們會(huì)計(jì)人常用的方法,但是關(guān)于它們的使用,大家要注意幾個(gè)方面,下面分別來闡述:

先說暫估入庫,不是成本不夠的時(shí)候需要暫估,也不是庫存不夠的需要暫估,而是,當(dāng)貨到但是票未到的時(shí)候需要暫估。

比如,2021年12月1日,有一批貨不含稅價(jià)3萬元,已經(jīng)到貨,但是發(fā)票未到,款未付,我們需要記賬,分錄為:

借:庫存商品/原材料 3萬

貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 3萬

注意:這里的價(jià)款一定是不含稅價(jià),因?yàn)榘l(fā)票未到,我們不知道進(jìn)項(xiàng)稅額,因此,只能使用不含稅價(jià)。

當(dāng)發(fā)票到后,我們這里要先入庫,再紅沖暫估,這里大家可以想下為什么?

借:庫存商品/原材料 3萬

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3*0.13=0.39萬

貸:應(yīng)付賬款--A 3.39萬

再紅沖,暫估

借:應(yīng)付賬款-暫估入庫 3萬

貸: 庫存商品/原材料 3萬

大家明白為什么不先紅沖,再按照發(fā)票入賬了么?這個(gè)主要是為了不要形成負(fù)庫存,因?yàn)槲覀內(nèi)霂旌螅苡锌赡軙?huì)出庫,會(huì)領(lǐng)用,會(huì)銷售,這個(gè)時(shí)候直接紅沖的話,就會(huì)形成負(fù)庫存,而實(shí)際情況下,庫存是不會(huì)為負(fù)數(shù)的,因此大家要注意。

下面來說下,預(yù)提費(fèi)用,這個(gè)科目,大家要慎用,一定要是當(dāng)企業(yè)發(fā)生大額的收入,如果不預(yù)提費(fèi)用的話,會(huì)產(chǎn)生大額的利潤,而這個(gè)費(fèi)用呢,是在一年之內(nèi)會(huì)發(fā)生的,是可以有效估計(jì)的,我們舉例來說明

比如,美美公司,年收入在1000萬左右,人員工資在600萬左右,年應(yīng)納稅額在100萬左右。但是在每年的第1季度,他們會(huì)開出600萬左右的發(fā)票,而這個(gè)后續(xù)的相關(guān)人工成本需要在1年內(nèi)發(fā)生,1季度只發(fā)生了600*25%=150萬,他們其他的費(fèi)用50萬,相當(dāng)于1季度就有400萬的利潤,這個(gè)要是預(yù)繳企業(yè)所得稅的話,需要預(yù)繳400*25%=100萬元。但是這個(gè)利潤在整年又不是這樣的,所以,我們這個(gè)時(shí)候可以預(yù)提工資,

分錄如下:借:管理費(fèi)用 400萬

貸:預(yù)提費(fèi)用/其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 400萬

在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里沒有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目了,所以大家可以使用其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 這個(gè)科目來代替。

這里要說明,這個(gè)科目不能亂用,一定是合理的費(fèi)用,而且在當(dāng)年的12月31日之前,如果費(fèi)用沒有真實(shí)發(fā)生,要把預(yù)提費(fèi)用沖回。

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