所得稅收入是指
企業(yè)所得稅免稅收入國債、地方政府債利息收入與國債相關(guān):國債利息持有期間取得的,或持有至到期取得的利息,免稅;到期前轉(zhuǎn)讓在持有期間按規(guī)定計算的尚未兌付的利息,免稅。國債轉(zhuǎn)讓收益轉(zhuǎn)讓取得的轉(zhuǎn)讓價款,應(yīng)減除
2024.11.24官方說法:資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法是從資產(chǎn)負(fù)債表出發(fā),通過比較按照會計準(zhǔn)則的規(guī)定確定的資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值與按照所得稅法的規(guī)定確定的資產(chǎn)、負(fù)債的計稅基礎(chǔ),對于兩者之間的差異分別應(yīng)納稅暫時性差異與可抵扣暫時性差異,確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),并在此基礎(chǔ)上確定當(dāng)期利潤表中的所得稅費(fèi)用的一種方法。
個人戲說:“所得稅費(fèi)用”這個科目是歸會計管的,但是“應(yīng)交稅費(fèi)”是由稅務(wù)局管的。假設(shè)會計算出本期“所得稅費(fèi)用”是1000,那么本來“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”科目也應(yīng)該是1000,但是稅務(wù)局最近指標(biāo)壓力比較大,于是要你交1500。老板很不爽但是稅務(wù)局是爺爺惹不起啊,于是1500出去了,但是費(fèi)用卻只產(chǎn)生了1000,差了500會計表示不平怎么辦嘛,于是增加了個“遞延所得稅資產(chǎn)”,掛在了帳上。這“遞延所得稅”資產(chǎn)可以理解為稅務(wù)局給你打的欠條,但是不還,只能抵扣。比如下一年會計計算出來“所得稅費(fèi)用”1000,但是稅務(wù)局表示最近指標(biāo)壓力不大,收500就好,于是賬上的”遞延所得稅資產(chǎn)“500就拿去抵扣了。“遞延所得稅負(fù)債”同理。
個人漫談:從時間維度上看,遞延是現(xiàn)在和未來的一個平衡,現(xiàn)在多交了以后必定少交,這樣形成的是一項遞延資產(chǎn)(導(dǎo)致未來經(jīng)濟(jì)利益流出減少,相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)利益的流入),反之現(xiàn)在少交了,未來會多交則形成遞延負(fù)債。從會計和稅法橫向比較來看,按稅法比會計多交了,形成遞延資產(chǎn),按稅法比會計少交了,形成遞延負(fù)債。如果有費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生,稅局當(dāng)期不認(rèn),非要你以后認(rèn),這種情況下表示稅局給了你一個以后抵扣費(fèi)用的權(quán)利,相應(yīng)的未來繳納的所得稅款就會降低,所以恭喜你,可以確認(rèn)一筆遞延所得稅資產(chǎn)啦。其實此時遞延所得稅資產(chǎn)就和“長期待攤費(fèi)用”這個科目很相似,長期待攤費(fèi)用就是披著資產(chǎn)外衣的潛伏在資產(chǎn)負(fù)債表的費(fèi)用科目,遞延所得稅資產(chǎn)可以同理去理解。如果有費(fèi)用發(fā)生,稅局當(dāng)期讓你抵扣的費(fèi)用超出了會計賬面記錄的費(fèi)用,這種情況下未來你要把這部分超額抵扣的費(fèi)用吐出來,相應(yīng)的未來繳納的所得稅款就會增加,這個時候就得確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。此時遞延所得稅負(fù)債就相當(dāng)于“預(yù)提費(fèi)用”科目(此科目雖已經(jīng)取消,但可拿來理解)。
企業(yè)所得稅免稅收入國債、地方政府債利息收入與國債相關(guān):國債利息持有期間取得的,或持有至到期取得的利息,免稅;到期前轉(zhuǎn)讓在持有期間按規(guī)定計算的尚未兌付的利息,免稅。國債轉(zhuǎn)讓收益轉(zhuǎn)讓取得的轉(zhuǎn)讓價款,應(yīng)減除
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