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分公司非獨(dú)立核算需要報(bào)稅嗎

更新時(shí)間: 2024.11.24 17:42 閱讀:

在實(shí)踐中有很多企業(yè)會(huì)在全國(guó)各個(gè)地方設(shè)立分公司,代表總公司處理該地區(qū)的業(yè)務(wù),分公司也會(huì)有營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)支出,而這些活動(dòng)都需要進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)的??偣竞头止驹谕坏厍彝还茌爡^(qū)的情況下,可以由總公司統(tǒng)一報(bào)稅,如果不在同一地區(qū),那么按照屬地原則,分公司要單獨(dú)在其所在地進(jìn)行申報(bào)的。那么分公司要申報(bào)納稅嗎?

一、分公司需要報(bào)稅嗎?

1.稅務(wù)登記

要在領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后30日內(nèi)辦理稅務(wù)登記。

是否國(guó)地稅都要辦,視乎你的企業(yè)所得稅是國(guó)稅征收還是地稅征收:如果是國(guó)稅收,則國(guó)地稅都要辦;如果地稅征收,則還要看經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,如果是營(yíng)業(yè)稅為主稅種,則只辦地稅,如果增值稅為主稅種,則國(guó)地稅都要辦。

2.申報(bào)納稅

營(yíng)業(yè)稅在勞務(wù)發(fā)生地繳稅;企業(yè)所得稅由總機(jī)構(gòu)匯總申報(bào);代扣繳個(gè)人所得稅由支付工薪的機(jī)構(gòu)代扣繳。

3.現(xiàn)在稅務(wù)上也不大管你是否獨(dú)立核算,該匯總繳納的(企業(yè)所得稅)都要匯總繳納,該就地繳納的(營(yíng)業(yè)稅)都要就地繳納??梢跃偷乩U納也可以匯總繳納的(個(gè)人所得稅),沒(méi)經(jīng)過(guò)審批,也就地繳納。

4.建賬問(wèn)題:分公司和總公司可以采取兩種方式核算:

(1)一是獨(dú)立核算,也就是單獨(dú)建賬,對(duì)分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程及其成果進(jìn)行系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算。

特點(diǎn)是:在管理上有獨(dú)立的組織形式,具有一定數(shù)量的資金,在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)戶(hù);獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng),能同其他單位訂立經(jīng)濟(jì)合同;獨(dú)立計(jì)算盈虧,單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備會(huì)計(jì)人員,并有完整的會(huì)計(jì)工作組織體系;

(2)二是非獨(dú)立核算,非獨(dú)立核算又稱(chēng)報(bào)賬制,是把本單位的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的日常業(yè)務(wù)資料,逐日或定期報(bào)送上級(jí)單位,由上級(jí)單位進(jìn)行核算。特點(diǎn)是一般由上級(jí)拔給一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)金,從事業(yè)務(wù)活動(dòng),一切收入上繳,所有支出向上級(jí)報(bào)銷(xiāo),本身不單獨(dú)計(jì)算盈虧,只記錄和計(jì)算幾個(gè)主要指標(biāo),進(jìn)行簡(jiǎn)易核算。

5.申報(bào)問(wèn)題:總公司和分公司在同一地且同一管轄區(qū)的情況下,可以由總公司統(tǒng)一報(bào)稅,如果不在同一地區(qū),那么按照屬地原則,分公司要單獨(dú)在其所在地進(jìn)行申報(bào)的。

二、分公司獨(dú)立核算如何報(bào)稅?

1.獨(dú)立核算分公司(即法人機(jī)構(gòu))和非獨(dú)立核算的分公司(即非法人機(jī)構(gòu))在增值稅征管上是一致的,都在其經(jīng)營(yíng)地就地繳納增值稅。

2.獨(dú)立核算分公司企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算繳納的,非獨(dú)立核算的分公司即是分支機(jī)構(gòu),企業(yè)所得稅是匯總繳納的。

3.首先去銀行開(kāi)立一個(gè)扣稅賬戶(hù),然后去稅所備案,以后就只需要在網(wǎng)上申報(bào)他會(huì)自動(dòng)在銀行扣款,所以你要保證那個(gè)扣稅賬號(hào)有足夠的錢(qián)來(lái)扣款。

4.增值稅是按月申報(bào)的(國(guó)稅局),不管是否有無(wú)收入,都需要申報(bào),申報(bào)期一般是每個(gè)月的15號(hào)前,如有法定假日會(huì)順延。

5.企業(yè)所得稅的話是實(shí)行季度預(yù)繳的,(因?yàn)槟阍?xún)問(wèn)的是增值稅,所以我想你的企業(yè)所得稅應(yīng)該也是在國(guó)稅交)一般也是季度后的月份15號(hào)前(4月15、7月15等)。

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