增值稅審計(jì)流程
增值稅申報(bào)的具體流程。一般而言,企業(yè)每月或每季度都需要向稅務(wù)機(jī)構(gòu)提交增值稅申報(bào)表。首先,企業(yè)需要記錄準(zhǔn)確的銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù),包括銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售稅額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。然后,根據(jù)稅務(wù)機(jī)構(gòu)的規(guī)定和要求,填寫(xiě)增值
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第一步、打開(kāi)“電子稅務(wù)局”;
第二步:點(diǎn)開(kāi)“我要辦稅”,選擇“企業(yè)業(yè)務(wù)辦理”-“短信登錄”,賬號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的“統(tǒng)一社會(huì)信用代碼”,輸入密碼,手機(jī)號(hào)自動(dòng)帶出,然后輸入驗(yàn)證碼,之后點(diǎn)擊"登錄";
第三步:關(guān)于密碼,首次登錄,初始密碼為Aa+稅號(hào)后八位,如果顯示密碼錯(cuò)誤,可以點(diǎn)擊下邊“忘記密碼”,設(shè)置新密碼時(shí)需要注意:一定要包含大寫(xiě)字母、小寫(xiě)字母和至少六位數(shù)字;
第四步:選擇“我要辦稅”——“發(fā)票使用”;
第五步:點(diǎn)開(kāi)左邊任務(wù)欄“發(fā)票使用”——“發(fā)票驗(yàn)舊繳銷(xiāo)”;
第六步:點(diǎn)開(kāi)“發(fā)票驗(yàn)(交)舊”——“發(fā)票驗(yàn)(交)舊(增值稅)”;
第七步:選填“發(fā)票種類(lèi)名稱(chēng)”、“發(fā)票代碼名稱(chēng)”、輸入發(fā)票起始號(hào)碼和份數(shù),之后點(diǎn)擊后邊“查詢(xún)”,頁(yè)面自動(dòng)彈出待驗(yàn)舊發(fā)票信息;
第八步:點(diǎn)擊下方“保存”,保存成功后,點(diǎn)擊“資料采集”;
第九步:點(diǎn)擊“紅字發(fā)票、作廢發(fā)票全部聯(lián)次”后邊的“選擇”;
第十步:把需要驗(yàn)舊的發(fā)票全部聯(lián)次用微信上傳至電腦桌面;最后點(diǎn)擊左上角“上傳圖片”;
第十一步:待圖片上傳成功后,點(diǎn)擊下邊“返回至表單”;
第十二步:點(diǎn)擊“提交”;
第十三步:最后頁(yè)面彈出“增值稅發(fā)票驗(yàn)交舊”“在辦(待受理)”字樣,表示發(fā)票驗(yàn)舊業(yè)務(wù)提交成功,等待后臺(tái)審批即可。
增值稅申報(bào)的具體流程。一般而言,企業(yè)每月或每季度都需要向稅務(wù)機(jī)構(gòu)提交增值稅申報(bào)表。首先,企業(yè)需要記錄準(zhǔn)確的銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù),包括銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售稅額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。然后,根據(jù)稅務(wù)機(jī)構(gòu)的規(guī)定和要求,填寫(xiě)增值
2024.11.22使用“稅務(wù)Ukey”設(shè)備的納稅人,每月征期內(nèi)要將上月的開(kāi)票信息進(jìn)行上報(bào),常見(jiàn)問(wèn)題和具體操作流程已整理,一起來(lái)看看吧~稅務(wù)Ukey抄報(bào)清卡是否需要到稅務(wù)局窗口辦理?答:無(wú)需到稅務(wù)窗口辦理,納稅人在連接互
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2024.11.23增值稅發(fā)票是企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須的一種財(cái)務(wù)憑證,也是稅務(wù)部門(mén)對(duì)企業(yè)納稅情況進(jìn)行監(jiān)管和核查的重要依據(jù)。因此,正確的增值稅發(fā)票操作流程對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)合規(guī)具有至關(guān)重要的意義。一般來(lái)說(shuō),增值稅發(fā)票
2024.11.24為深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革,進(jìn)一步提升納稅人的辦稅便利性,縮短稅務(wù)事項(xiàng)辦理時(shí)間,有效減輕納稅人辦稅負(fù)擔(dān)。依托電子稅務(wù)局系統(tǒng),大力推行增值稅發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)方式。1、增值稅發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)范圍(1)網(wǎng)上申領(lǐng)納
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