增值稅申報(bào)更正和申報(bào)作廢的區(qū)別
在電子稅務(wù)局完成增值稅申報(bào)表的申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有誤,需要作廢或更正時(shí),需要分如下情況區(qū)別對(duì)待:1、該申報(bào)沒有稅費(fèi)或雖有稅費(fèi)但尚未繳納時(shí),可在電子稅務(wù)局直接申報(bào)作廢。2、該申報(bào)有稅費(fèi)并已完成繳納時(shí),可以前往電
2024.11.24出現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤也是實(shí)際工作中經(jīng)常發(fā)生的一些事情,那么增值稅申報(bào)錯(cuò)誤后,還能不能更正呢?如果你對(duì)這部分知識(shí)點(diǎn)不了解,那就和會(huì)計(jì)網(wǎng)一起來學(xué)習(xí)吧。
根據(jù)平常的工作做一個(gè)判斷,企業(yè)如果申報(bào)增值稅有誤,需到稅局更正申報(bào),增值稅申報(bào)錯(cuò)誤可以更正申報(bào)。
增值稅申報(bào)錯(cuò)誤后怎么做申報(bào)更正?
申報(bào)錯(cuò)誤后是可以更正的,按照以下步驟進(jìn)行
1、打開網(wǎng)上電子申報(bào)界面,
2、接著點(diǎn)擊菜單
3、點(diǎn)擊文件
4、點(diǎn)擊更正申報(bào)填寫
5、在“更正申報(bào)填寫”頁面選擇需要更正的報(bào)表,點(diǎn)擊更正
6、更正完成后,在發(fā)送界面出現(xiàn)備注為"更正申報(bào)"的報(bào)表,發(fā)送即可
7、在申報(bào)界面查看更正申報(bào)結(jié)果
這里需要注意的是:
如果的增值稅已申報(bào)成功(報(bào)表已入國(guó)稅征管系統(tǒng)),則要改報(bào)表的話,當(dāng)月申報(bào)期內(nèi),你可以直接到國(guó)稅大廳作廢申報(bào)表,回來后再次申報(bào)
如果已過當(dāng)月申報(bào)期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報(bào)表,去找專管員簽定確認(rèn)后,再到大廳修改報(bào)表即可
舉個(gè)例子:
1、更正申報(bào)的申請(qǐng)條件:納稅人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表存在錯(cuò)誤,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)修改更正申報(bào)
2、辦理機(jī)構(gòu):辦稅服務(wù)廳(場(chǎng)所)、電子稅務(wù)局
3、辦理期限:資料齊全、符合法定形式、填寫內(nèi)容完整的,稅務(wù)機(jī)關(guān)受理后即時(shí)辦結(jié)
注意事項(xiàng):
1、納稅人對(duì)報(bào)送材料的真實(shí)性和合法性承擔(dān)責(zé)任
2、納稅人在資料完整且符合法定受理?xiàng)l件的前提下,最多只需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)跑一次
3、作廢申報(bào)僅針對(duì)申報(bào)期限內(nèi)已申報(bào)未繳款的情況
以上即是有關(guān)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤的更正方法,希望能夠幫助到大家,想了解更多會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí),請(qǐng)多多關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)!
來源于會(huì)計(jì)網(wǎng),責(zé)編:哪吒
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2024.11.24