企業(yè)所得稅少報了怎么辦
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2024.11.24導(dǎo)讀:企業(yè)所得稅一般都是按季度申報的,所以很有可能在這個季度發(fā)現(xiàn)上季度的申報錯誤情況,會計學(xué)堂來為大家詳細(xì)解答去年季度所得稅報錯了怎么辦。
去年季度所得稅報錯了怎么辦?
因為企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳年度清繳,如果您第一季度填寫錯誤,建議詢問下專管員,如果專管員說不要緊,可以暫時不修改第一季度納稅申報表,在匯算清繳時算清稅額即可。
只要保證在第二季度申報時,累計數(shù)是正確的就可以,差額調(diào)整在本期金額里就行。
季度所得稅申報表,,收入、成本和利潤沒有鉤稽關(guān)系的。
企業(yè)所得稅季報時間有哪些?
企業(yè)所得稅季度報的時間是每季度末次月的15日之前。例如:現(xiàn)在是4月份,4月15日之前應(yīng)該申報第一季度(1-3月)的企業(yè)所得稅(節(jié)假日可續(xù)延,本月20號之前,不過最好盡量提前申報)。所過當(dāng)?shù)赜忻鞔_時點限制,那么必須在規(guī)定時日的時點前上報,不得延誤,不然會有相應(yīng)稅款懲罰!
1、企業(yè)所得稅季報時間有說是最后一天的24點截止。
2、企業(yè)所得稅季報分別是每年的4月(申報第一季度)、7月(申報二季度)、10月(申報三季度)和次年的1月份(申報四季度)企業(yè)所得稅的年報申報時間是1月1日-5月31日(申報上一年度)。
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