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沖減多提增值稅

更新時間: 2024.11.24 02:01 閱讀:

增值稅怎么在計提后進行沖減?增值稅的沖減是很多財務(wù)人員都十分關(guān)心的熱門話題之一,在日常核算中,大家也常常會遇到類似的問題。如果各位有興趣,可以仔細閱讀下文中會計學(xué)堂整理出的相關(guān)信息。

增值稅怎么在計提后進行沖減?

答:增值稅是價外稅,不需要計提.

在發(fā)生銷售時,直接將稅額貸記應(yīng)交稅費,將不含稅價款貸記收入;

進項采購時,將除去可抵扣的價款借記相關(guān)科目,將可抵扣稅款借記應(yīng)交稅費.

附加稅計提時,借記營業(yè)稅金及附加,貸記應(yīng)交稅費.

因此,增值稅如果發(fā)生錯誤,用紅字憑證法予以糾正,即先將對應(yīng)的該筆入賬金額予以沖紅,再按正確的入賬.

附加稅計提出錯,用補充憑證法,即將差額入賬;多計提時做相反分錄,少計提時補充計提.

在每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時,就應(yīng)該將收款金額劃分成收入與稅額分別入賬.也就是說,稅額不能計入收入,因此也就不存在增值稅要計提并且沖減收入了.

如果你將全額應(yīng)收款項都計入了收入,只能說你做錯了,錯了就應(yīng)該按會計規(guī)定的方法予以更正,而不是計提沖減收入.

如何沖銷上個月多計提的增值稅?

多提的增值稅可以在下月少提.也可以做沖銷多提增值稅的憑證.即:

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅金-- (紅字)

或:

借:應(yīng)交稅金--

貸:主營業(yè)務(wù)收入

多提了銷項稅肯定少記了上月的營業(yè)收入,多提部分可補轉(zhuǎn)入營業(yè)收入.

希望大家通過閱讀上文中會計學(xué)堂整理的關(guān)于增值稅怎么在計提后進行沖減,得到了一定的收獲.甘于增值稅的更多財務(wù)知識,會計學(xué)堂都有.想了解的話不妨到官網(wǎng)瀏覽咨詢.

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