所得稅子公司怎么申報
企業(yè)所得稅是指企業(yè)在一定期間內實現的納稅所得按照法定稅率計算應繳納的稅款。以下是企業(yè)所得稅申報的一般步驟:1. 準備材料:首先,需要準備相關的財務會計報表,包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。還需要
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我國主要的三大稅種;增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅,增值稅是我國第一大稅收,金稅三期就是全面圍繞增值稅進行的,發(fā)票聯(lián)網可查,稅收改革,小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,一般納稅人企業(yè)的增值稅根據行業(yè)不同主要分為;6%、9%、11%、13%幾檔,不管在哪都需要足額實繳納稅。
企業(yè)所得稅是征收的企業(yè)的利潤,查賬征收后,有利潤才會被征收企業(yè)所得稅,按照25%征收,應稅所得額300萬內按照5%征收,個人所得稅(股東分紅個稅20%)這個是征收股東分紅的個人所得稅。
企業(yè)所得稅高了,一般就兩種情況,1.企業(yè)的利潤高。2.公司的很多支出沒有發(fā)票抵扣,那么像這種情況應該如何來做稅收籌劃呢?
一、個體工商戶核定征收;
可在稅收洼地園區(qū)內注冊個體戶,申請核定征收,這樣個稅核定稅率在1%左右,綜合的稅負支出也就是2%左右了,一年開票額度500萬內,綜合的稅負很低,可以承接公司的一些無票支出,無票收入,還有隱晦的支出。
二、園區(qū)返稅退稅;
這個是退稅政策,是把公司入駐到稅收洼地內,享受退稅優(yōu)惠,按照查賬征收實繳納稅,返還地方留存上增值稅與所得稅40%-80%,當月納稅,次月退稅,一年繳納增值稅100萬,可以退稅30萬左右,這也是唯一解決增值稅高的方式,同時把所得稅一起減輕了。
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企業(yè)所得稅是指企業(yè)在一定期間內實現的納稅所得按照法定稅率計算應繳納的稅款。以下是企業(yè)所得稅申報的一般步驟:1. 準備材料:首先,需要準備相關的財務會計報表,包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。還需要
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2024.11.22