資管產(chǎn)品需要繳納所得稅嗎
文|財稅星空【問題背景】2018年資管增值稅新規(guī)正式實施,按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于明確金融 房地產(chǎn)開發(fā) 教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》規(guī)定:資管產(chǎn)品運營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,以資管產(chǎn)品管
2024.11.24穩(wěn)崗補貼需要繳納企業(yè)所得稅嗎?根據(jù)相關(guān)的財稅規(guī)定,企業(yè)取得穩(wěn)崗補貼的賬款符合條件的可以將其納入不征稅處理的,否則就需要按照稅法的規(guī)定繳納企業(yè)所得稅的.關(guān)于穩(wěn)崗補貼賬款的企業(yè)所得稅相關(guān)納稅政策資料都在這里,對此內(nèi)容有興趣的歡迎你們來閱讀下述文章.
穩(wěn)崗補貼需要繳納企業(yè)所得稅嗎
一、根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于財政性資金、行政事業(yè)性收費、政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅〔2008〕151)規(guī)定:"一、財政性資金
(一)企業(yè)取得的各類財政性資金,除屬于國家投資和資金使用后要求歸還本金的以外,均應(yīng)計入企業(yè)當(dāng)年收入總額.
(二)對企業(yè)取得的由國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項用途并經(jīng)國務(wù)院批準的財政性資金,準予作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除.
本條所稱財政性資金,是指企業(yè)取得的來源于政府及其有關(guān)部門的財政補助、補貼、貸款貼息,以及其他各類財政專項資金,包括直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收,但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款;所稱國家投資,是指國家以投資者身份投入企業(yè)、并按有關(guān)規(guī)定相應(yīng)增加企業(yè)實收資本(股本)的直接投資."
二、根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知》(財稅〔2011〕70號)規(guī)定:"
一、企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應(yīng)計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除:
(一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件;
(二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求;
(三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算."
因此,企業(yè)取得的穩(wěn)崗補貼如果符合財稅〔2011〕70號規(guī)定,可按不征稅收入處理,否則應(yīng)計入收入繳納企業(yè)所得稅.
收到穩(wěn)崗補貼如何做賬?
1、收到社保局劃撥的穩(wěn)崗補貼款時:
借:銀行存款
貸:遞延收益-穩(wěn)崗補貼
2、發(fā)生社保支出時:
借:管理費用
貸:銀行存款
同時:
借:遞延收益-穩(wěn)崗補貼
貸:營業(yè)外收入-政府補助利得
為保障社會大局面的穩(wěn)定,保障廣大企業(yè)職工的權(quán)益,國家政府鼓勵受危機(含國際金融、冠狀肺炎等)影響的困難企業(yè)盡量不裁員或少裁員,穩(wěn)定企業(yè)用工崗位,對受危機影響的企業(yè)發(fā)放穩(wěn)定崗位補貼.
穩(wěn)崗補貼需要繳納企業(yè)所得稅嗎?以上內(nèi)容就是本次小編老師整理的相關(guān)資料,針對公司收到的穩(wěn)崗補貼賬款在企業(yè)所得稅征收上,需要根據(jù)實際情況來定的,如果符合不征稅條件的可以不用納稅,其他的都是需要納稅的.更多關(guān)于穩(wěn)崗補貼的會計處理資料都在這里,歡迎你們來關(guān)注本網(wǎng)站學(xué)習(xí).
文|財稅星空【問題背景】2018年資管增值稅新規(guī)正式實施,按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于明確金融 房地產(chǎn)開發(fā) 教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》規(guī)定:資管產(chǎn)品運營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,以資管產(chǎn)品管
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