50萬(wàn)所得稅交多少
案例:注冊(cè)在香港的A公司,在大陸投資設(shè)立了一家100%控股的B公司,B公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)非常好,年底向香港A公司分紅1000萬(wàn),那么香港A公司要不要交所得稅,如何來(lái)交所得稅呢。根據(jù)稅法規(guī)定,境外公司取得來(lái)自
2024.11.25《稅稅不睡 》專(zhuān)注于稅務(wù)籌劃,助力企業(yè)發(fā)展!
稅務(wù)籌劃后1000萬(wàn)的所得稅只需交30萬(wàn)?靠譜嗎?
相信各位老板都聽(tīng)說(shuō)過(guò)“稅務(wù)籌劃” “財(cái)務(wù)合規(guī)'這些詞匯,可是很多企業(yè)老板還是不懂這個(gè)節(jié)稅原理,具體如何進(jìn)行節(jié)稅。
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下面例舉一下一家公司在同樣的情況下,有稅務(wù)籌劃跟沒(méi)稅務(wù)籌劃的區(qū)別:
假設(shè)一家公司,年利潤(rùn)為1000萬(wàn),在沒(méi)有任何成本支出的情況下,怎么納稅?
1、企業(yè)所得稅:100萬(wàn)*25%=250萬(wàn)
2、分紅個(gè)稅:(1000-250)*20%=150萬(wàn)
3、合計(jì)稅費(fèi)400萬(wàn)(還有其他稅費(fèi)未包含)
①在稅收洼地注冊(cè)一家個(gè)體戶(hù),申請(qǐng)核定征收,筆者所在園區(qū)核定后個(gè)稅在0.5%~1%之間,綜合稅費(fèi)率3%左右(行業(yè)不同核定稅率不同)
②個(gè)體戶(hù)沒(méi)有25%企業(yè)所得稅
③因?yàn)閭€(gè)體戶(hù)年開(kāi)票額不能大于450萬(wàn),
④合理分配利潤(rùn),由3個(gè)自然人來(lái)承接業(yè)務(wù),注冊(cè)三家個(gè)體戶(hù)。
實(shí)際交稅額度:1000萬(wàn)×3%=30萬(wàn)
比籌劃前節(jié)稅:400萬(wàn)-30萬(wàn)=370萬(wàn)
可見(jiàn)我們企業(yè)進(jìn)行稅籌后節(jié)稅效果高達(dá)90%多。那這么籌劃靠譜嗎?
對(duì)于個(gè)體戶(hù),一般有兩種方式納稅,一種是查賬征收,一種是核定征收。其實(shí)核定征收是企業(yè)所得稅的一種征收方式,由于很多小規(guī)模企業(yè)存在賬目不健全,無(wú)法真實(shí)無(wú)誤的核實(shí)成本情況。核定征收是稅務(wù)對(duì)企業(yè)的一種懲罰性征收方式,稅務(wù)有權(quán)核定。只要企業(yè)在業(yè)務(wù)真實(shí)的情況下,按照稅務(wù)規(guī)定的稅率完稅,就不需要再查賬目核對(duì)成本票了。
所以只要企業(yè)在事情籌劃,保證業(yè)務(wù)真實(shí),三流合一,基本都沒(méi)什么問(wèn)題。
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稅務(wù)籌劃后1000萬(wàn)的所得稅只需交30萬(wàn)?靠譜嗎?你看明白了嗎?
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2024.11.24