企業(yè)所得稅45%怎么來的
增值稅不同于企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅的規(guī)定稅率是25%,(小微年應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)5%)而增值稅又分為小規(guī)模納稅人和一般納稅人,小規(guī)模納稅人的增值稅為固定的3%(減免現(xiàn)1%),一般納稅人的增值稅稅
2024.11.24小微企業(yè)所得稅不再享受減半征收!企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi),減按2.5%稅率收取所得稅的政策,已于2022年12月31日結(jié)束,目前企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以下,300萬以內(nèi)均按照5%稅率征收所得稅,超過300萬以上按照25%稅率征收所得稅。
小微企業(yè)所得稅減半政策暫停,對于小微企業(yè)來講,尤其是納稅所得額在100萬以內(nèi)的企業(yè),是個(gè)非常不好的消息,政策的暫停代表著企業(yè)就不能再享受稅收優(yōu)惠政策,就會(huì)多交一部分的稅。不過相比較之下,納稅所得額超過300萬的企業(yè),25%稅率的所得稅才是稅負(fù)壓力最大的。
那么企業(yè)所得稅負(fù)壓力大,有什么辦法可以減輕稅負(fù)壓力?
企業(yè)稅負(fù)壓力大,想合規(guī)減輕稅負(fù)壓力,唯一的方式就是享受稅收優(yōu)惠政策。有很多的地區(qū)為了提高地方財(cái)政收入,都會(huì)給出一系列的地方稅收優(yōu)惠政策,以此來吸引企業(yè)入駐,帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,而比較火的地方稅收優(yōu)惠政策就是“核定征收”。
核定征收政策:主要針對于小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年開票500萬以內(nèi),0.8%的稅率核定個(gè)人經(jīng)營所得稅,增值稅1%,附加稅0.06%,綜合總稅率僅1.86%。(個(gè)體工商戶與個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是以經(jīng)營所得繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅,沒有企業(yè)所得稅,沒有分紅個(gè)稅,只需要繳納增值稅,附加稅,個(gè)人經(jīng)營所得稅)。
例如:我們以開票500萬為例,在沒有任何進(jìn)項(xiàng)成本票的情況下,有限公司與個(gè)體戶或個(gè)獨(dú)享受核定的情況下,分別需要繳納多少稅?
有限公司:
增值稅:500萬/1.01*1%≈4.95萬
附加稅:4.95萬*6%≈0.29萬
企業(yè)所得稅:500萬/1.01*25%≈123.76萬
總納稅:129萬
個(gè)體戶或個(gè)獨(dú)享受核定:
增值稅:500萬/1.01*1%≈4.95萬
附加稅:4.95萬*6%≈0.29萬
個(gè)人經(jīng)營所得稅:500萬/1.01*0.8%≈3.96萬
總納稅:9.2萬
通過舉例可以看出,在同樣沒有任何進(jìn)項(xiàng)成本票,同樣開票500萬的情況下,個(gè)體戶或個(gè)獨(dú)享受核定需要繳納的稅費(fèi)只有9.2萬,而有限公司需要繳納129萬,稅費(fèi)相差非常大。
個(gè)體戶或個(gè)獨(dú)享受核定,前提是必須注冊在能享受核定的地區(qū),而且年開票不能超過500萬,超過500萬就不能享受核定征收,并且會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人。
企業(yè)注冊在稅收園區(qū),不需要實(shí)地辦公,注冊也不需要本人到場,稅收園區(qū) ,稅收政策,以及更多稅籌疑難問題,詳情關(guān)注了解。
增值稅不同于企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅的規(guī)定稅率是25%,(小微年應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)5%)而增值稅又分為小規(guī)模納稅人和一般納稅人,小規(guī)模納稅人的增值稅為固定的3%(減免現(xiàn)1%),一般納稅人的增值稅稅
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2024.11.22