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勞務(wù)收入 增值稅

更新時(shí)間: 2024.11.24 22:54 閱讀:

勞務(wù)報(bào)酬所得主要是指?jìng)€(gè)人從事醫(yī)療、法律、設(shè)計(jì)、安裝、化驗(yàn)、測(cè)試、書畫、新聞、翻譯等勞務(wù)取得的報(bào)酬。是一次性的收入,取得該項(xiàng)收入記為一次。如果屬于同一項(xiàng)目連續(xù)性收入的,按照一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。

一、對(duì)于獲取到的勞務(wù)報(bào)酬收入,我們?cè)谟?jì)算個(gè)人所得稅時(shí),到底是以含增值稅的金額作為計(jì)稅依據(jù)呢?還是以不含增值稅的金額作為計(jì)算依據(jù)呢?

根據(jù)12366回復(fù)得出的結(jié)論是:我們?cè)谟?jì)算勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅時(shí),應(yīng)以不含增值稅的金額作為計(jì)稅依據(jù)。

舉例如下:

勞務(wù)報(bào)酬計(jì)稅依據(jù):某人獲取到100000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬收入(其中增值稅10000元),那就應(yīng)該按照90000元(100000元-10000元)作為計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅的計(jì)稅依據(jù)。

二、對(duì)于獲取到的勞務(wù)報(bào)酬收入,我們?cè)谟?jì)算個(gè)人所得稅時(shí),已繳納的增值稅附征稅費(fèi),是否可以從不含增值稅收入中扣除后,再減除費(fèi)用后的余額作為計(jì)稅依據(jù)呢?

根據(jù)12366回復(fù)得出的結(jié)論是:我們?cè)谟?jì)算勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅時(shí),已繳納的增值稅附征稅費(fèi),可以從不含增值稅收入中扣除后,再減除費(fèi)用。

舉例如下:

勞務(wù)報(bào)酬計(jì)稅依據(jù):某人獲取到100000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬收入,其中包括增值稅10000元,獲取到不含增值稅的勞務(wù)報(bào)酬收入90000元,另支付了1200元的增值稅附加稅費(fèi),那就應(yīng)該按照88800元(100000-10000 -1200)作為計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅的計(jì)稅依據(jù)。

結(jié)合上面二點(diǎn),某人獲得100000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,增值稅10000元,不含增值稅的收入為90000元,另支付了1200萬元增值稅附加稅費(fèi),那么應(yīng)該納的勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅是多少呢?

應(yīng)納稅所得額=(100000-10000-1200)*(1-20%)=71040元

適用稅率=40%

速算扣除數(shù)=7000元

應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=71040*40%-7000=21416元

稅后收入=100000-1000-1200-21416=67384元

勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅具體的計(jì)算方法,詳見下回分解~

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