旅店增值稅專用發(fā)票申報流程
答:根據(jù)《國家稅務總局關于在境外提供建筑服務等有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第69號)第十條規(guī)定:“......住宿業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款,應在規(guī)定的納稅申報期
2024.11.24當月開錯的發(fā)票未抄報,可直接作廢,跨月開錯的發(fā)票需要開紅字發(fā)票,下面介紹一下增值稅專普票開錯,跨月處理的具體操作方法:
增值稅專用發(fā)票
01
紅字信息表填開
點擊【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票管理】-【增值稅專票紅字信息表填開】。
根據(jù)開具紅字發(fā)票信息選擇頁面,有兩種情況。
情況一:購買方申請(發(fā)票有認證記錄,需要購買方開具紅字信息表)。
①核實藍字發(fā)票是否已抵扣,如藍字發(fā)票已抵扣,選擇【已抵扣】,直接點擊【下一步】。如藍字發(fā)票未抵扣,選擇【未抵扣】,輸入藍字發(fā)票代碼和號碼,點擊【下一步】。
②按照原藍字發(fā)票票面進行信息填寫,點擊【上傳】。
情況二:銷售方申請(發(fā)票沒有認證記錄,需要銷售方開具紅字信息表)。
①輸入藍字發(fā)票代碼和號碼,點擊【下一步】。
②確認信息與藍字發(fā)票一致,點擊【上傳】。
02
紅字信息表下載
點擊【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票管理】-【增值稅專票紅字信息表審核下載】。
選擇下載保存路徑,如選擇為桌面,點擊【下載】,桌面會生成一個16位數(shù)字命名的紅字信息表。
03
負數(shù)發(fā)票開具
點擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開管理】-【增值稅專用發(fā)票填開】。
點擊【負數(shù)】-【導入開具】,選擇已審核下載的紅字信息表,點擊【確認】,確認信息無誤,點擊【打印】。
增值稅普通發(fā)票
點擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開管理】-【增值稅普通發(fā)票填開】。
點擊【負數(shù)】,輸入原藍字發(fā)票代碼、號碼,點擊【下一步】及【確定】,確認信息無誤,點擊【打印】。
來源:廣東百望
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答:根據(jù)《國家稅務總局關于在境外提供建筑服務等有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第69號)第十條規(guī)定:“......住宿業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款,應在規(guī)定的納稅申報期
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2024.11.24