普通機(jī)打發(fā)票怎么開(kāi)
沒(méi)有稅務(wù)ukey、稅盤(pán)的企業(yè)就需要用到通用機(jī)打發(fā)票和代開(kāi)發(fā)票了。通用機(jī)打發(fā)票的優(yōu)勢(shì):簡(jiǎn)單,快捷。審批很快可以通過(guò),而且不需要匯總清卡,每月月初自動(dòng)可以開(kāi)具。1.紙質(zhì)版通用機(jī)打發(fā)票它是通過(guò)電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)票專(zhuān)
2024.11.24進(jìn)入開(kāi)票軟件,在【發(fā)票查詢(xún)】選定作廢的發(fā)票確認(rèn)作廢即可.
金稅盤(pán)版航天開(kāi)票軟件開(kāi)紅字發(fā)票的步驟:
點(diǎn)擊軟件左上角的"發(fā)票管理"
點(diǎn)擊中間的"發(fā)票填開(kāi)"
彈出來(lái)的發(fā)票類(lèi)型中選擇"普通發(fā)票"或"電子普通發(fā)票"
發(fā)票填開(kāi)界面選擇上面的"紅字",如圖:彈出的窗口中填入需沖紅發(fā)票的"發(fā)票代碼"、"發(fā)票號(hào)碼".
點(diǎn)擊"下一步".(該發(fā)票的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入到發(fā)票開(kāi)具界面中)
點(diǎn)擊右上角的"保存"(電子普通發(fā)票點(diǎn)擊右上角的"保存")
電子普通發(fā)票作廢流程
可以作廢,直接在開(kāi)票系統(tǒng)里面作廢即可.
打開(kāi)電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)票應(yīng)用系統(tǒng),打開(kāi)電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)票應(yīng)用系統(tǒng)后輸入用戶(hù)名、密碼,點(diǎn)擊"登錄". 進(jìn)入電子系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊"發(fā)票開(kāi)具",頁(yè)面會(huì)彈出選型,點(diǎn)擊"發(fā)票作廢". 點(diǎn)擊"發(fā)票作廢"后選擇開(kāi)票日期,要選擇到需要作廢的那張發(fā)票的日期,選擇開(kāi)票日期后點(diǎn)擊"查詢(xún)",點(diǎn)擊"查詢(xún)"后找到需要作廢的那張發(fā)票. 點(diǎn)擊"操作"下方的"作廢",輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、作廢原因,最后點(diǎn)擊"作廢"即可把錯(cuò)誤的發(fā)票作廢了.
電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么辦
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理辦法(試行)〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕153號(hào))第十二條規(guī)定,代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票遇有填寫(xiě)錯(cuò)誤、銷(xiāo)貨退回或銷(xiāo)售折讓等情形的,按照專(zhuān)用發(fā)票有關(guān)規(guī)定處理.
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)填寫(xiě)有誤的,應(yīng)及時(shí)在防偽稅控代開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,重新開(kāi)具.代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票后發(fā)生退票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按照增值稅一般納稅人作廢或開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理.
對(duì)需要重新開(kāi)票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行新開(kāi)票稅額與原開(kāi)票稅額的清算,多退少補(bǔ);對(duì)無(wú)需重新開(kāi)票的,按有關(guān)規(guī)定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報(bào)稅款.
因此發(fā)票信息錯(cuò)誤不能修改,納稅人可以申請(qǐng)作廢該專(zhuān)票,而且不會(huì)因此多繳稅款.作廢后可以申請(qǐng)重開(kāi).
沒(méi)有稅務(wù)ukey、稅盤(pán)的企業(yè)就需要用到通用機(jī)打發(fā)票和代開(kāi)發(fā)票了。通用機(jī)打發(fā)票的優(yōu)勢(shì):簡(jiǎn)單,快捷。審批很快可以通過(guò),而且不需要匯總清卡,每月月初自動(dòng)可以開(kāi)具。1.紙質(zhì)版通用機(jī)打發(fā)票它是通過(guò)電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)票專(zhuān)
2024.11.24【導(dǎo)讀】:會(huì)計(jì)人員在日常工作中,會(huì)因?yàn)殚_(kāi)票錯(cuò)誤等原因?qū)Πl(fā)票進(jìn)行作廢,那么企業(yè)已開(kāi)出的成品油發(fā)票怎么作廢?開(kāi)具成品油發(fā)票要注意什么?很多會(huì)計(jì)人員對(duì)此并不熟悉,本文會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為大家進(jìn)行了詳細(xì)解答,希望給
2024.11.24說(shuō)到紅字發(fā)票,想必新手會(huì)計(jì)已經(jīng)感到頭大了。因?yàn)橐坏┯玫搅思t字發(fā)票不是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,就是對(duì)方退貨了。賬務(wù)處理起來(lái)比較麻煩~當(dāng)然,這還不是最讓人頭疼的,最讓人頭疼的就是,在賬務(wù)處理不熟悉的情況下,紅字發(fā)票也
2024.11.23跨月紅字發(fā)票的賬務(wù)處理1收回原來(lái)的發(fā)票2寫(xiě)一份開(kāi)具紅字發(fā)票的申請(qǐng) 去你方稅務(wù)局申請(qǐng)紅字發(fā)票 等稅務(wù)通知單下來(lái) 開(kāi)具紅字發(fā)票 然后在開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票3只要把正確的藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方就可以了。本月開(kāi)了紅字發(fā)
2024.11.22跨月如何開(kāi)具增值稅發(fā)票當(dāng)月預(yù)繳增值稅可以跨月開(kāi)增值稅發(fā)票。預(yù)交增值稅跟企業(yè)正常的開(kāi)票流程不相悖。增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤(一)當(dāng)月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣
2024.11.21