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增值稅等于銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

更新時(shí)間: 2024.11.23 17:19 閱讀:

增值稅等于銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅(圖1)

籠統(tǒng)的簡(jiǎn)單歸納一下:

1、進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,則需要交稅。2、進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額相等,無(wú)需交稅。3、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,無(wú)需交稅。

但是一般不太可能出現(xiàn)2、3兩種情況,否則公司就出現(xiàn)異常情況。

增值稅等于銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅(圖2)

不過(guò)也存在以下情況:

1. 銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的組成不同.

算法:我們出一批貨:貨值200元(13%)

我們采購(gòu)一批貨:貨值100元(13%)+運(yùn)輸10元(3%)+加工10元(9%)+其他開(kāi)支40元(9%)=160元。但這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的計(jì)算方法,可最終計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,不一定等于賣貨的銷項(xiàng)稅額,而且按照正常做生意邏輯,沒(méi)倒閉的情況下,我們應(yīng)該不會(huì)虧本處理貨物吧。

銷項(xiàng)稅額=200*13%=26元。

進(jìn)項(xiàng)稅額=100*13%+10*3%+10*9%+40*9%=17.8元。

應(yīng)納稅額=26-17.8=8.2。

2. 銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的稅率不同。

如供應(yīng)商屬于小規(guī)模納稅人,可能只能拿到9%的稅率發(fā)票,而我們的客戶一般屬于一般納稅人,那就需要13%的稅率發(fā)票。即使平價(jià)出貨,進(jìn)項(xiàng)稅也可能不等于銷項(xiàng)稅額。

增值稅等于銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅(圖3)

值得注意的是:其實(shí)對(duì)于行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品來(lái)看,都有一個(gè)行業(yè)的稅賦率,如果企業(yè)低于該稅賦率,可能存在做假賬的嫌疑,那么可能就會(huì)被稽查。不過(guò)具體的情況,需要具體來(lái)分析,比如小規(guī)模納稅人和一般納稅人,身份不一樣,結(jié)果不一樣,小規(guī)模納稅人,是不做增值稅抵扣的,如果沒(méi)有相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策,是需要正常納稅的。

企業(yè)稅收優(yōu)惠政策

相關(guān)的出口退稅政策,一般納稅人,經(jīng)過(guò)相關(guān)部門批準(zhǔn)后,才可以享受退稅政策,所以該情況之下,實(shí)際的繳稅情況不一樣。

相關(guān)1039市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易政策,該政策,不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不存在上述問(wèn)題,交稅方式非常簡(jiǎn)單,沒(méi)有上述這么復(fù)雜,稅收按照5%核定利潤(rùn),以五級(jí)稅率表核算,進(jìn)行最后一道,個(gè)人所得稅。

100萬(wàn)出口計(jì)算,100萬(wàn)*5%=5萬(wàn)利潤(rùn)

5萬(wàn)*10%-1500=3500元

享受個(gè)稅減半:3500/2=1750元,有完稅證明發(fā)票。

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