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紅字發(fā)票信息表蓋章蓋哪里

更新時間: 2024.11.24 19:57 閱讀:

一、7月份開票時稅率應為17%,誤填13%,現在剛發(fā)現,報稅時如何處理?次月開紅字調整就可以是嗎?

需要先按照實際開出的發(fā)票稅率填報;收回發(fā)票全部聯次次月可以開具紅字發(fā)票,沖減當月銷售額。

二、7月份企業(yè)只開了一張發(fā)票,是紅字發(fā)票,金額是負數,稅額也是負數, 表一要怎么才能填寫上呢?

由于增值稅附表一無法只填寫負數,企業(yè)附表一按照0進行申報,然后到主管局辦理清卡。

三、給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方沒有認證,現在要開紅字發(fā)票,對方需把發(fā)票和抵扣聯郵給銷售方嗎?

銷貨方需要收回發(fā)票全部聯次。

四、紅字發(fā)票信息表填錯了怎么處理,銷售方和購貨方選錯了?

《信息表》如果開具有誤,如果已上傳,生成信息表編號,需要聯系主管局刪除后,重新開具。

五、對方開具的發(fā)票蓋錯成公章,但是購買方已經在網上認證,可以出說明補蓋發(fā)票專用章么,還是只能開紅字發(fā)票嗎?

需要通過開具紅字發(fā)票的方式進行處理;購買方已經認證抵扣的,由購買方申請《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,購買方未認證的,由銷貨方收回發(fā)票全部聯次,自行申請《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》;待銷貨方取得紅字增值稅專用發(fā)票信息表編號之后由銷貨方開具紅字發(fā)票。

六、因為稅號填錯,這月開紅字發(fā)票,紅字發(fā)票信息表里還是填錯誤的稅號么?

是的,按照之前開具的發(fā)票信息填寫

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