返還的增值稅還要交稅嗎
原創(chuàng)發(fā)布,禁止抄襲!作者:會計網(wǎng)老師1、客戶發(fā)票丟失了又要過來退費,怎么辦?發(fā)票沒有客戶聯(lián)要怎么作廢呢?意思是如果當(dāng)月要作廢發(fā)票,就一定要收回發(fā)票聯(lián),如果隔月開紅字發(fā)票,就不用收回之前的發(fā)票聯(lián),是嗎?
2024.11.24最近小編從網(wǎng)上看到這樣一個問題,從稅務(wù)機關(guān)取得的稅費類返還收入是否需要繳納企業(yè)所得稅?這個問題不能一概而論,需要根據(jù)具體情況逐項來分析判斷。
那么具體有哪幾種情況需要考慮這一問題呢?每種情況有哪些規(guī)定呢?今天就跟著小編一起了解一下吧!
需要繳納。返回手續(xù)費收入沒有免稅政策規(guī)定,因此,這類收入應(yīng)并入當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額,繳納企業(yè)所得稅。
符合政策規(guī)定的可以作為不征稅收入,不符合規(guī)定的需要繳納。
可以作為不征稅收入的情況如下:
軟件企業(yè)的條件如下:
因此,收到稅務(wù)機關(guān)即征即退的增值稅額除上述情況外,應(yīng)按規(guī)定并入當(dāng)期損益,申報繳納企業(yè)所得稅。
需要繳納。增值稅加計抵減優(yōu)惠部分屬于政府補助,不符合不征稅收入的條件,應(yīng)按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。
不需要繳納。具體原因如下:
大家了解上述4種情況是否需要繳納企業(yè)所得稅了嗎?在遇到上述幾種情況時,各位老板要按照相關(guān)規(guī)定繳納稅費哦!
來源:山東稅務(wù)、祥順財稅俱樂部
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2024.11.23