已交稅金和未交增值稅
對外銷售產(chǎn)品之后,我們應(yīng)該是可以獲得相應(yīng)的收入.這個收入我們是需要進行確認(rèn)的,并且還需要開具相應(yīng)的發(fā)票憑證.那確認(rèn)了收入但是未開票要交增值稅嗎?對于確認(rèn)了收入但是未開票的情況,我們也是需要去繳納相應(yīng)增值稅的,具體說明如下.
確認(rèn)了收入但是未開票要交增值稅嗎?
未開票收入跟開具發(fā)票一樣的要繳納增值稅.可以做未開具發(fā)票收入處理,賬務(wù)處理跟開具發(fā)票一樣的,只是憑證附件少了增值稅發(fā)票記賬聯(lián).對于一項業(yè)務(wù)是否交納增值稅,與是否開具發(fā)票沒有直接的關(guān)系,增值稅暫行條例規(guī)定,只要發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,即使沒有開具發(fā)票,就應(yīng)該交納增值稅.增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅.從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅.實行價外稅,也就是由消費者負擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅.
法律依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例》
第六條銷售額為納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額.
銷售額以人民幣計算.納稅人以人民幣以外的貨幣結(jié)算銷售額的,應(yīng)當(dāng)折合成人民幣計算.
第七條納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為的價格明顯偏低并無正當(dāng)理由的,由主管稅務(wù)機關(guān)核定其銷售額.
未開票收入應(yīng)如何做賬?
未開票收入跟開具發(fā)票一樣的要繳納增值稅.可以做未開具發(fā)票收入處理,賬務(wù)處理跟開具發(fā)票一樣的,只是憑證附件少了增值稅發(fā)票記賬聯(lián).
借:銀行存款等.
貸:主營業(yè)務(wù)收入.
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額.
借:主營業(yè)務(wù)成本.
貸:庫存商品等.
申報的時候,填寫增值稅申報表附表一未開具發(fā)票欄次.
以上整理的資料內(nèi)容,就是我們關(guān)于"確認(rèn)了收入但是未開票要交增值稅嗎?"這一問題的具體回答.如果你們在日常工作當(dāng)中,遇到了確認(rèn)了收入但是未開票的情況,記得其增值稅也是需要申報繳納的.此外,我們還介紹了未開票收入的做賬處理.
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導(dǎo)讀:作為新手會計,我們在做財務(wù)做賬的時候應(yīng)該也接觸了不少的財務(wù)軟件,像經(jīng)常會被企業(yè)使用的管家婆、金蝶、用友等等......那么用友轉(zhuǎn)出未交增值稅的步驟是什么?用友轉(zhuǎn)出未交增值稅的步驟是什么?答:其實
2024.11.24 -
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2024.11.24 -
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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