貨車(chē)增值稅怎么算
問(wèn):我是一名貨車(chē)司機(jī),工商登記一直沒(méi)有辦下來(lái),但已經(jīng)在本地稅務(wù)局辦理了臨時(shí)稅務(wù)登記。我可以就發(fā)生的貨運(yùn)業(yè)務(wù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎? 答:同時(shí)符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確
2024.11.24在營(yíng)改增以后,增值稅的地位也是得到了進(jìn)一步的提升。增值稅的知識(shí),我們還是需要系統(tǒng)學(xué)習(xí)才行。畢竟,增值稅整個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)還是很復(fù)雜的。
3%減按2%征收增值稅時(shí),需要先把含稅金額轉(zhuǎn)換為不含稅金額,即用含稅額除以1.03,然后再用不含稅金額乘以2%即可。我們也可以使用表達(dá)式進(jìn)行表示,應(yīng)納增值稅=含稅銷(xiāo)售額/(1+3%)*2%。
比如說(shuō),企業(yè)在銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)時(shí),可以享受這樣的政策。企業(yè)在銷(xiāo)售時(shí),實(shí)際取得的收入是3090,那么企業(yè)需要繳納的增值稅=3090/(1+3%)*2%=60。
在這個(gè)過(guò)程中,企業(yè)是有符合相關(guān)的規(guī)定才可以。不是說(shuō)企業(yè)想怎么弄都可以。
不知道大家看到上面的計(jì)算公式,有沒(méi)有和我同樣的困惑,那就是既然是減按2%征收增值稅,為什么除以的是1.03,而不是1.02
其實(shí)對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,我是這樣理解的。由于增值稅是價(jià)外稅,在計(jì)算時(shí)需要把含稅金額換為不含稅額。
而在換算的時(shí)候,我們就需要注意了。由于2%屬于優(yōu)惠稅率,我們不能直接使用這個(gè)稅率,而是需要使業(yè)務(wù)應(yīng)該本身應(yīng)該適用的稅率。
我們可以簡(jiǎn)單理解為,本來(lái)企業(yè)需要承擔(dān)3%的增值稅,國(guó)家給企業(yè)了1%的優(yōu)惠。即企業(yè)把本來(lái)需要交給國(guó)家的增值稅留下了一部分。
假設(shè),虎說(shuō)財(cái)稅公司是小規(guī)模納稅人,2021年10月銷(xiāo)售自己外購(gòu)并使用過(guò)的固定資產(chǎn),含稅額是15450。固定資產(chǎn)原值是30000、累計(jì)折舊是18000元,無(wú)清理費(fèi)用。并依法開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票。會(huì)計(jì)處理如下:
1、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)清理12000
累計(jì)折舊 18000
貸:固定資產(chǎn) 30000
2、出售固定資產(chǎn)
借:銀行存款 15450
貸:固定資產(chǎn)清理 15000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅450
3、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的優(yōu)惠金額
虎說(shuō)財(cái)稅公司實(shí)際需要繳納的增值稅=15450/1.03*2%=300。
需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的金額=450-300=150。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150
貸:營(yíng)業(yè)外收入 150
4、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理3000
貸:營(yíng)業(yè)外收入 3000【15000-12000】
這里說(shuō)明,虎說(shuō)財(cái)稅公司在出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)時(shí),不僅沒(méi)有賠錢(qián)還獲得了一定的收益。
當(dāng)然,如果虎說(shuō)財(cái)稅公司是一般納稅人,相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄也會(huì)發(fā)生變化的。主要就是會(huì)涉及“資產(chǎn)處置收益”這個(gè)會(huì)計(jì)科目。不過(guò)增值稅一般納稅人,也就不能享受優(yōu)惠了。
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2024.11.24