企業(yè)增值稅怎么申報
在處理本月繳納上月增值稅的會計分錄時,您需要遵循以下步驟:確認(rèn)上月應(yīng)交增值稅金額:首先,您需要核對上月的增值稅申報表,確認(rèn)應(yīng)交增值稅的金額。這個金額應(yīng)該已經(jīng)記錄在上月的會計分錄中。本月支付增值稅:在本
2024.11.25增值稅納稅申報是會計必備技能之一,下面我們一起學(xué)習(xí)一下,如何申報
第一、打開電子稅務(wù)局,并登錄,如下圖
一共有八張表格,看起很多,并不需要全部填寫,我們就按照提示的順序,一個一個填寫。
第二、打開附表一,如下圖
小伙伴們根據(jù)自己公司是一般納稅申報還是簡易計稅,填寫相應(yīng)的地方,通過稅盤開具的發(fā)票不需要手工填寫,點(diǎn)擊上面銷項(xiàng)發(fā)票區(qū),點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入 就自動拉取開票數(shù)據(jù),到對應(yīng)的地方,如下圖
如果公司有未開票收入,也需要填寫到未開具發(fā)票列,對應(yīng)的稅率。填好之后保存。
第三、打開附表三,如下圖
如果小伙伴們的公司有服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)業(yè)務(wù),且可以扣除需要填寫。如果沒有對應(yīng)的業(yè)務(wù),保存即可。
第四、打開附表二,進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表,如下圖
填表之前 需要先進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證之后可以直接點(diǎn)擊上面數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū),導(dǎo)入即可。
如果公司有高鐵發(fā)票等運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,可以自行計算后填寫該項(xiàng)目四。如果有進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出項(xiàng)目的小伙伴,填寫到對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。填寫之后保存。
第五、打開主表,如下圖
附表的數(shù)據(jù)會自動拉取。核對一下數(shù)據(jù)是否正確。
其他表單如果有對應(yīng)的減免稅款,需要填寫,如果沒有,不需要填寫數(shù)據(jù)。保存即可。
小伙伴們,你學(xué)會了嗎,歡迎關(guān)注小編,有不明白的地方可以私信,小編會在第一時間回復(fù)。
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2024.11.24